How to do Income Tax E-Filing Online/ Income Tax e-Filing Process Step By Step Process @incometaxindiaefiling.gov.in: How to Pre-Validate your bank account on the e-Filing portal of Income Tax Department. Income Tax e Filing AY2020-21 FY2019-20 The Online Application is open for the year, new changes to the e Filing application and complete information on how to submit our IncomeTax e-Filing online.
Incometaxindiaefiling.gov.in Registration & Login guide for Income Tax e-Filing at Income tax official website www.incometaxindiaefiling.gov.in. How to File Income tax e-Filing Return ITR Online. Every Indian who are earning more than Rs.5,00,000/- per anum it is mandatory to file Income Tax Return ITR through e-Filing. Here the Income Tax E-Filing Tutorial available. Step by Step Process to complete Income Tax efiling Online. Employees have to Register Online at Income Tax India Official Website to complete efiling ITR Income Tax Department, Government of India website to help taxpayers file their Income Tax returns online. How to log in to your account in the income tax efiling portal? View and download your Tax Credit Statement E-File Your Income Tax Returns Without the Password , Recover Your Income Tax Department Password details given in this page.
Income Tax E-Filing Online for the Assessment Year 2020-21 Financial Year 2019-20 E-filing
Latest news : Extension of the deadline for ITR Filing
The central government has extended the e-filing deadline of Income Tax Returns (ITR). Union Finance Minister Nirmala Sitharaman said the deadline for ITR filings for the 2019-20 financial year would be extended to November 30 this year. We extend all income tax filing deadlines for financial year 2019-20 to 31st July 2020 and 31st October 2020 to November 30th. Similarly, Nirmala Sitharaman has announced that we are extending the audit deadline from 30 September 2020 to 31 October 2020.
Income Tax : కొత్త ITR ఫారంల జారీ
ఆదాయపు పన్ను శాఖ కొత్త ఐటిఆర్ ఫారాలను జారీ చేస్తుంది.
ఈ సంవత్సరం వచ్చిన మార్పులు
కొత్త ఐటీఆర్ రూపాల్లో ఆదాయపు పన్ను శాఖ అనేక మార్పులు చేసిందిఆదాయపు పన్ను రిటర్నులు దాఖలు చేయడానికి చివరి తేదీని నవంబర్ 30 వరకు పొడిగించారు. ఆదాయపు పన్ను రిటర్న్ ఫారాలలో కొన్ని కీలక మార్పులను తీసుకువచ్చి, ఆదాయపు పన్ను శాఖ ఇప్పుడు 2019-20 ఆర్థిక సంవత్సరానికి (అసెస్మెంట్ ఇయర్ 2020-21) ఐటిఆర్ ఫారాలను విడుదల చేసింది . నోటిఫికేషన్లో ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ ఐటిఆర్ 1 (సహజ్), ఐటిఆర్ 2, ఐటిఆర్ 3, ఐటిఆర్ 4 (సుగం), ఐటిఆర్ 5, ఐటిఆర్ 6, ఐటిఆర్ 7, ఐటిఆర్ వి ఫారాలను జారీ చేసింది.
ఆదాయం పన్ను శాఖ ముందు ఐటిఆర్ ఏర్పాటు 1 మరియు ఐటిఆర్ Covid మహమ్మారి నేపథ్యంలో ఆదాయం పన్ను నియమాలు చేసిన మార్పులు పొందుపరచడానికి 4 ఏర్పాటు వైదొలగింది. "కొత్త ఫారమ్లకు 2019-20 ఆర్థిక సంవత్సరంలో వాటిని పొందటానికి క్యూ 1 2020 లో చేసిన పన్ను ఆదా పెట్టుబడిని వెల్లడించడానికి ప్రత్యేక పట్టిక అవసరం. పన్ను చెల్లింపుదారులు 2019-20 ఆర్థిక సంవత్సరానికి వారి పన్ను బాధ్యతను అంచనా వేయాలి మరియు అప్పటికే కాకపోతే వారు తమ సెక్షన్ 80 సి ప్రయోజనాలను పెంచుతున్నారని నిర్ధారించుకోవాలి. అలా చేసినట్లు క్లియర్టాక్స్ వ్యవస్థాపకుడు మరియు సిఇఒ ఆర్కిత్ గుప్తా చెప్పారు.
ఏ ITR ఫారం మీ కోసం ఉద్దేశించబడింది:
ఐటిఆర్ 1 రూపం: అలాగే సహజ్ అని పిలుస్తారు, ఈ ఒక వరకు సంపాదించి జీతాలు వ్యక్తులకు ప్రధానంగా ₹ ఏటా 50 లక్షల.
ITR 2 రూపం: వ్యక్తులు మరియు HUF లకు లాభాలు మరియు వ్యాపారం లేదా వృత్తి యొక్క లాభాల నుండి ఆదాయం లేదు.
ITR 3 రూపం: వ్యాపారం మరియు వృత్తి యొక్క లాభాలు మరియు లాభాల నుండి ఆదాయాన్ని కలిగి ఉన్న వ్యక్తులు మరియు HUF ల కోసం.
ఐటిఆర్ 4 రూపం: అలాగే సుగం కూడా పిలుస్తారు, ఇది వ్యక్తులు, HUFs మరియు సంస్థలు (LLP కాకుండా) వరకు మొత్తం ఆదాయం కలిగి అర్థం ₹ 50 లక్షల మరియు వ్యాపార మరియు వృత్తి విభాగాలు 44AD, 44ADA లేదా 44AE క్రింద లెక్కించబడుతుంది ఇది ద్వారా ఆదాయం. ఒక సంస్థలో డైరెక్టర్గా లేదా జాబితా చేయని ఈక్విటీ షేర్లలో పెట్టుబడులు పెట్టిన వ్యక్తులు ఈ ఫారమ్ను ఐటిఆర్ దాఖలు చేయడానికి నిరోధించబడతారు.
ఐటిఆర్ 5 ఫారం: వ్యక్తి, హెచ్యుఎఫ్, కంపెనీ మరియు ఐటిఆర్ 7 ఫారమ్ను దాఖలు చేసే వ్యక్తి కాకుండా.
ఐటిఆర్ 6 ఫారం: సెక్షన్ 11 కింద మినహాయింపు పొందే కంపెనీలు కాకుండా ఇతర సంస్థలకు.
ఐటిఆర్ 7 ఫారం: 139 (4 ఎ) లేదా 139 (4 బి) లేదా 139 (4 సి) లేదా 139 (4 డి) కింద మాత్రమే రిటర్న్ ఇవ్వాల్సిన సంస్థలతో సహా వ్యక్తులకు.
2019-20 ఆర్థిక సంవత్సరం లేదా AY 2020-21 కొరకు ITR రూపాల్లో మార్పులు:
1) మీరు దేశీయ కంపెనీల నుండి డివిడెండ్గా పన్ను పరిధిలోకి వచ్చే ఆదాయాన్ని కలిగి ఉంటే, మీరు ITR-1 ఫారమ్ను దాఖలు చేయడానికి అర్హులు కాదు.
2) ఇంటి ఆస్తి ఉమ్మడి యాజమాన్యం ఉన్నవారు ఐటిఆర్ -1 లేదా ఐటిఆర్ -4 ను దాఖలు చేయలేరు.
3) పన్ను చెల్లింపుదారులు కరెంట్ అకౌంట్లలో డిపాజిట్లు, విదేశీ ప్రయాణం మరియు అన్ని ఐటిఆర్ రూపాల్లో విద్యుత్ బిల్లులకు సంబంధించిన కింది ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇవ్వాలి:
ఎ) “మీరు మొత్తాన్ని లేదా మొత్తం రూ. మునుపటి సంవత్సరంలో ఒకటి లేదా అంతకంటే ఎక్కువ కరెంట్ ఖాతాలో 1 కోట్లు? "
బి) “మీరు మొత్తానికి ఖర్చు చేశారా లేదా మొత్తం రూ. మీకోసం లేదా మరే వ్యక్తికైనా విదేశీ దేశానికి ప్రయాణించడానికి 2 లక్షలు? "
సి) “మీరు మొత్తానికి ఖర్చు చేశారా లేదా మొత్తం రూ. మునుపటి సంవత్సరంలో విద్యుత్ వినియోగంపై లక్ష రూపాయలు? "
కరోనావైరస్ లాక్డౌన్ దృష్ట్యా 2020-20 జూన్ 30 వరకు 2019-20 ఆర్థిక సంవత్సరానికి కొన్ని పన్ను ఆదా పెట్టుబడులు పెట్టడానికి పన్ను చెల్లింపుదారులను ఆదాయపు పన్ను శాఖ అనుమతించింది. సెక్షన్ 80 సి (ఎల్ఐసి, పిపిఎఫ్, ఎన్ఎస్సి, మొదలైనవి), 80 డి (మెడిక్లైమ్) మరియు 80 జి (విరాళాలు) వంటి ఐటి చట్టం యొక్క చాప్టర్-విఐఐ-బి కింద తగ్గింపులు ఇప్పుడు జూన్ 30 వరకు ఖర్చు చేయడానికి అనుమతించబడతాయి. సెక్షన్ 54 నుండి సెక్షన్ 54 జిబి కింద మూలధన లాభాలకు సంబంధించి పెట్టుబడి, నిర్మాణం లేదా కొనుగోలు కోసం తేదీలు జూన్ 30 వరకు పొడిగించబడ్డాయి.
Instructions for filling ITR-1 SAHAJ A.Y. 2020-21 General Instructions
These instructions are guidelines to help the taxpayers for filling the particulars in Income-tax Return Form-1 for the Assessment Year 2020-21 relating to the Financial Year 2019-20. In case of any doubt, please refer to relevant provisions of the Income-tax Act, 1961 and the Income-tax Rules, 1962.
1. Assessment Year for which this Return Form is applicable
This Return Form is applicable for assessment year 2020-21 only, i.e., it relates to income earned during the Financial Year 2019-20
2. Who is eligible to use this Return Form
This Return Form is to be used by an individual who is a resident other than not ordinarily resident, whose total income for the assessment year 2020-21 does not exceed Rs. 50 lakh and who has income under the following heads:-
(a) Income from Salary/ Pension; or
(b) Income from One House Property; or
(c) Income from Other Sources.
For Assesment Year 2020-21 E filing complete Process in Telugu with Live e -Filing Video Demo
How to do Income Tax E-Filing Online Step By Step Process New video
HOW TO FILE INCOME TAX RETURN AY 2020 -21 E FILING IN TELUGU Complete Information
# Income Tax India Official Website
# Filing of Income Tax Return
# Income Tax E-Filing Instructions by Govt Of india
e - FILING IN MOBILES ఈ-ఫైలింగ్ మొబైల్ లో చేసుకునే విధానం
ఇన్కమ్ టాక్స్ ఈ ఫైలింగ్ ఇప్పుడు మన మొబైల్ లో కూడా సులభంగా చేయొచ్చు.
సెక్షన్ 139 ప్రకారం ప్రతి సంవత్సరం జూలై31 లోపు, 2,50,000 ఆదాయం దాటిన వారందరూ తప్పనిసరిగా ఈ-ఫైలింగ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది.
ముందుగా మీ DDO లు ఆన్లైన్ లో TDS దాఖలు చేయాల్సి ఉంది.. TDS అయింది లేనిది incometax వెబ్సైట్ లాగిన్ అయిన తర్వాత FORM 26AS డౌన్లోడ్ చేసుకొని చూస్తే మన పాన్ నెంబర్ ద్వారా ఎంత టాక్స్ చెల్లించింది తెలుస్తుంది.
# Incometaxindiaefiling.gov.in
1. Maximum అందరు ఉపాధ్యాయులు ఈ మధ్యనే IncomeTAX website లో Account Create చేసుకొని Personal Mobile Num. Personal Email ID register చేసుకొని ఉన్నారు.
2. తాజాగా ఈ సంవత్సరానికి 2020-21 AY (2019-20 FY) TDS... Efiling చేయించుకోవాల్సిన సమయం ఆసన్నమయింది.
3. TDS తో పాటు Efiling కూడా AUDITOR ద్వారా చేసుకుంటే Auditors కు .... మనకు ఈ విధమైన స్వల్ప ఇబ్బందులు ఎదురయ్యే అవకాశాలున్నాయి.
4. Auditor మన efiling చెయ్యడానికి మనకు సంబంధించిన ఈ వివరాలు Auditors కు తప్పకుండా అవసరమౌతాయి.
A) UserName PAN Number)
B) Password
C) Date of Birth
D) Aadhar OTP
(Efile చేసే క్రమంలో మీ mobile number కు వస్తుంది)
5) Auditor efile చేస్తున్న క్షణంలో మీరు మీతో పాటు మండలంలో ఎంతమందివి efile చేయించడానికి సిద్ధమయ్యారో అంతమందీ సరిగ్గా ఇదే సమయంలో Aadhar OTP కోసం అందుబాటులో ఉండడం అనేది కుదరని పని.
6) ఇలాంటప్పుడు Maximum Auditors చెయ్యగలిగిన పని. Aadhar OTP Option తో Efiling చెయ్యకుండా.... ITR V form ను Bangalore కు POST లో పంపించే OPTION ను SELECT చేసుకొని Efile చేసేస్తారు. కొంతమంది Auditors ఈ Forms ను మేమే Bangalore కు పంపిస్తాం అంటారు. కొంతమంది మీరే పంపించుకోండి అని మనకే ఒక COPY PRINT తీసి ఇస్తారు.
పై 2 పద్ధతులలో దేన్ని FOLLOW అయినా ITR V form Bangalore కు చేరేంతవరకు మీ Efiling Verification Pending ఉన్నట్లే.
7. మన తరపున TDS చేయించేవారికి Point 4 లో చెప్పిన విధంగా మన Credentials (Password.. DOB) ను రాసి ఇచ్చినా.. Aadhar OTP కోసం మనం అందుబాటులో లేకపోతే POINT 6 అనేది మనం ఎదుర్కొనే ఒక ఇబ్బంది.
8. మన తరపున TDS చేయించేవారికి Point 4 లో చెప్పిన విధంగా మన Credentials (Password.. DOB) ను ఇవ్వలేకపోతే.... POINT 6 లో మనం ఎదుర్కొనే ఒక ఇబ్బందితో పాటు మరొక ఇబ్బందికి కూడా మనం సిద్ధపడి ఉండాలి. అదేంటి.. అంటే..
9. Forgot PASSWORD option లో NEW Mobile Num And
NEW Email ID అనే OPTION ను SELECT చేసుకొని Auditor తన Mobile Num. & తన Mail ID ని ఇవ్వడం ద్వారా ఒక కొత్త PASSWORD ను SET చేసి POINT 6 లో చెప్పిన విధంగా Efiling complete చేస్తారు.
10. ఇప్పుడు మీ register Mobile and mail number కు రావాల్సిన
TDS complete ఐనసమాచారం Efiling Complete ఐనసమాచారం IT Notice ల సమాచారం అన్నీ కూడా Auditor Reset చేసిన mobile and Mail కు వెళ్తాయి.
11. గరిష్టంగా 10 PAN NUMBERs ku SAME mobile and Same Email ID Register చేసుకవచ్చు అని I.T. website లో ఉంది.
12. Auditors ఒక BULK గా Efile చేస్తున్నప్పుడు ప్రతి ఒక్కరి Aadhar OTP కోసం ఎదురుచూడడం అనేది వారికైనా ఇబ్బంది. కాబట్టే వారు POINT 9 లో చెప్పిన విధంగా అనుసరిస్తారు. మండలంలోని వారందరూ కలిసి ఒక BULK గా TDS తో పాటు Efiling కూడా చేసుకోవాలి
వెబ్సైట్లో అందుబాటులో ఏడు ఐటీ రిటర్న్స్ దరఖాస్తు ఫారాలు
E-Filing through Net Banking
When we forget Income India E-filing Account Login Password and unable to get Forgot Password, there is an easy way to file e-Filing through Net Banking without Verification ( Automatic Verification will be done through Net Banking )
Let's Start the Process for E-Filing :
Step 1: Register yourself at the Incometaxefiling.gov.in website.
After Registration Process you need to complete the Verification by clicking on the link that you recieve in your email then registration process will be completed
Step 2: Login to the incometaxindiaefiling.gov.in website with your credentials. Now before we can proceed first make sure you have linked your PAN with AADHAAR number
Step 3: In e-File Section, Click on "Prepare and Submit Online ITR"
Step 4: Select Assessment Year and ITR Form Name. If u are filing for FY 2019-20 and AY 2020-21 and Click on Submit
Step 5: Now ITR-1 for Assessment year 2020-21 starts. The First Page shows the Instructions. Please go through the Instructions carefully. Once you click on Next Button which leads you to Personal Information
Step 6: Data will be captured from PAN database of From Previous Returns Details Like Address Mobile number and E- Mailremain to be up to date
Step 7: Choose the Employee Category of your Employer. If you are a Private Employee Choose others
Step: 8 Keep the Values that are being shown in the columns in Column No 28 you will be ask for AADHAAR and PAN Details and Save Draft. Now Click on the the Arrow Button to Move the Next tab " Income Details"
Step 9: The Income Details is the most important tab in the whole E-Filing process as will take the vital inputs like your Income From Salary, Income from House property etc and calculates your tax liability accordingly. Generally this total income from salary figure is net of your salary minus all the eligible exemptions which do not form part of salary like HRA exemption Transport Allowances Exemption Professional Tax paid and Child Education Allowances etc. Next filing up the Income from House Property deatils if you owned a House Property during the previous year, you shoul dfill the Details. Either it can be let out or Self Occupied in the column No B2. Income from other sources more than 10k then you will have to show it in Column B3
Step 10: Deductions under Chapter VI A which covers 80C 80CCC 80CCD1 80CCD1B 80CCD2 80CCG 80D 80DD 80DDB 80DDB 80E 80G 80GG 80GGA 80GGC 80RRB 80QQB 80TTA and 80U. Once you fill relavant columns in the deductions and taxable Total Income will be displayed. Tax Computation will be automatically done and the Total Tax and Interest will be shown in column No D12. Click Save Draft and Click the next arrow button.
Step 11: Form 16 and 26AS View by Clicking View Form 26AS under My Account Verif Details go to next tab Taxes Paid and Verification. You need to only fill your bank account details including IFSC Code Account Number
Step 12: The Tab 80G will show up . Fill the relavant donations eligible for deductions u/s 80G if any made during the previous year. Click on Save Draft, Click Preview & Submit Button
Step 13: Check you Details entered by you double check each and every field and entered and cross check with the computation sheet that you have ready with you.
Click on the Confirm button you will be taken to the NSDL website. ITNS 280 e-Payment form will open up. Check the details that have been filled automatically and iether choose Net Banking or Debit Card
Click submit to the Bank. Here I am using State Bank of India. Just go through the payment pages and Make sure enter the correct amount in the Tax and Complete the payment . Now save the Copy of the Recipt. Note that BSR Code Challan No etc for Refference
You are good to go now. Click Preview and Submit Button and Click Submit. Your Income Tax Return for the Assessment year you have choosen will be submitted. Last and important verify your return.
Income Tax E- Filing i sdone. Once you have submitted your ITR please Download a copy of the Acknowledgement and a copy of the ITR and keep it with you for Future reference.
# Download Process in Telugu
# Download IT Dept of India Circular
Incometaxindiaefiling.gov.in Registration & Login guide for Income Tax e-Filing at Income tax official website www.incometaxindiaefiling.gov.in. How to File Income tax e-Filing Return ITR Online. Every Indian who are earning more than Rs.5,00,000/- per anum it is mandatory to file Income Tax Return ITR through e-Filing. Here the Income Tax E-Filing Tutorial available. Step by Step Process to complete Income Tax efiling Online. Employees have to Register Online at Income Tax India Official Website to complete efiling ITR Income Tax Department, Government of India website to help taxpayers file their Income Tax returns online. How to log in to your account in the income tax efiling portal? View and download your Tax Credit Statement E-File Your Income Tax Returns Without the Password , Recover Your Income Tax Department Password details given in this page.
Income Tax E-Filing Online for the Assessment Year 2020-21 Financial Year 2019-20 E-filing
Latest news : Extension of the deadline for ITR Filing
The central government has extended the e-filing deadline of Income Tax Returns (ITR). Union Finance Minister Nirmala Sitharaman said the deadline for ITR filings for the 2019-20 financial year would be extended to November 30 this year. We extend all income tax filing deadlines for financial year 2019-20 to 31st July 2020 and 31st October 2020 to November 30th. Similarly, Nirmala Sitharaman has announced that we are extending the audit deadline from 30 September 2020 to 31 October 2020.
Income Tax : కొత్త ITR ఫారంల జారీ
ఆదాయపు పన్ను శాఖ కొత్త ఐటిఆర్ ఫారాలను జారీ చేస్తుంది.
ఈ సంవత్సరం వచ్చిన మార్పులు
కొత్త ఐటీఆర్ రూపాల్లో ఆదాయపు పన్ను శాఖ అనేక మార్పులు చేసిందిఆదాయపు పన్ను రిటర్నులు దాఖలు చేయడానికి చివరి తేదీని నవంబర్ 30 వరకు పొడిగించారు. ఆదాయపు పన్ను రిటర్న్ ఫారాలలో కొన్ని కీలక మార్పులను తీసుకువచ్చి, ఆదాయపు పన్ను శాఖ ఇప్పుడు 2019-20 ఆర్థిక సంవత్సరానికి (అసెస్మెంట్ ఇయర్ 2020-21) ఐటిఆర్ ఫారాలను విడుదల చేసింది . నోటిఫికేషన్లో ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ ఐటిఆర్ 1 (సహజ్), ఐటిఆర్ 2, ఐటిఆర్ 3, ఐటిఆర్ 4 (సుగం), ఐటిఆర్ 5, ఐటిఆర్ 6, ఐటిఆర్ 7, ఐటిఆర్ వి ఫారాలను జారీ చేసింది.
ఆదాయం పన్ను శాఖ ముందు ఐటిఆర్ ఏర్పాటు 1 మరియు ఐటిఆర్ Covid మహమ్మారి నేపథ్యంలో ఆదాయం పన్ను నియమాలు చేసిన మార్పులు పొందుపరచడానికి 4 ఏర్పాటు వైదొలగింది. "కొత్త ఫారమ్లకు 2019-20 ఆర్థిక సంవత్సరంలో వాటిని పొందటానికి క్యూ 1 2020 లో చేసిన పన్ను ఆదా పెట్టుబడిని వెల్లడించడానికి ప్రత్యేక పట్టిక అవసరం. పన్ను చెల్లింపుదారులు 2019-20 ఆర్థిక సంవత్సరానికి వారి పన్ను బాధ్యతను అంచనా వేయాలి మరియు అప్పటికే కాకపోతే వారు తమ సెక్షన్ 80 సి ప్రయోజనాలను పెంచుతున్నారని నిర్ధారించుకోవాలి. అలా చేసినట్లు క్లియర్టాక్స్ వ్యవస్థాపకుడు మరియు సిఇఒ ఆర్కిత్ గుప్తా చెప్పారు.
ఏ ITR ఫారం మీ కోసం ఉద్దేశించబడింది:
ఐటిఆర్ 1 రూపం: అలాగే సహజ్ అని పిలుస్తారు, ఈ ఒక వరకు సంపాదించి జీతాలు వ్యక్తులకు ప్రధానంగా ₹ ఏటా 50 లక్షల.
ITR 2 రూపం: వ్యక్తులు మరియు HUF లకు లాభాలు మరియు వ్యాపారం లేదా వృత్తి యొక్క లాభాల నుండి ఆదాయం లేదు.
ITR 3 రూపం: వ్యాపారం మరియు వృత్తి యొక్క లాభాలు మరియు లాభాల నుండి ఆదాయాన్ని కలిగి ఉన్న వ్యక్తులు మరియు HUF ల కోసం.
ఐటిఆర్ 4 రూపం: అలాగే సుగం కూడా పిలుస్తారు, ఇది వ్యక్తులు, HUFs మరియు సంస్థలు (LLP కాకుండా) వరకు మొత్తం ఆదాయం కలిగి అర్థం ₹ 50 లక్షల మరియు వ్యాపార మరియు వృత్తి విభాగాలు 44AD, 44ADA లేదా 44AE క్రింద లెక్కించబడుతుంది ఇది ద్వారా ఆదాయం. ఒక సంస్థలో డైరెక్టర్గా లేదా జాబితా చేయని ఈక్విటీ షేర్లలో పెట్టుబడులు పెట్టిన వ్యక్తులు ఈ ఫారమ్ను ఐటిఆర్ దాఖలు చేయడానికి నిరోధించబడతారు.
ఐటిఆర్ 5 ఫారం: వ్యక్తి, హెచ్యుఎఫ్, కంపెనీ మరియు ఐటిఆర్ 7 ఫారమ్ను దాఖలు చేసే వ్యక్తి కాకుండా.
ఐటిఆర్ 6 ఫారం: సెక్షన్ 11 కింద మినహాయింపు పొందే కంపెనీలు కాకుండా ఇతర సంస్థలకు.
ఐటిఆర్ 7 ఫారం: 139 (4 ఎ) లేదా 139 (4 బి) లేదా 139 (4 సి) లేదా 139 (4 డి) కింద మాత్రమే రిటర్న్ ఇవ్వాల్సిన సంస్థలతో సహా వ్యక్తులకు.
2019-20 ఆర్థిక సంవత్సరం లేదా AY 2020-21 కొరకు ITR రూపాల్లో మార్పులు:
1) మీరు దేశీయ కంపెనీల నుండి డివిడెండ్గా పన్ను పరిధిలోకి వచ్చే ఆదాయాన్ని కలిగి ఉంటే, మీరు ITR-1 ఫారమ్ను దాఖలు చేయడానికి అర్హులు కాదు.
2) ఇంటి ఆస్తి ఉమ్మడి యాజమాన్యం ఉన్నవారు ఐటిఆర్ -1 లేదా ఐటిఆర్ -4 ను దాఖలు చేయలేరు.
3) పన్ను చెల్లింపుదారులు కరెంట్ అకౌంట్లలో డిపాజిట్లు, విదేశీ ప్రయాణం మరియు అన్ని ఐటిఆర్ రూపాల్లో విద్యుత్ బిల్లులకు సంబంధించిన కింది ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇవ్వాలి:
ఎ) “మీరు మొత్తాన్ని లేదా మొత్తం రూ. మునుపటి సంవత్సరంలో ఒకటి లేదా అంతకంటే ఎక్కువ కరెంట్ ఖాతాలో 1 కోట్లు? "
బి) “మీరు మొత్తానికి ఖర్చు చేశారా లేదా మొత్తం రూ. మీకోసం లేదా మరే వ్యక్తికైనా విదేశీ దేశానికి ప్రయాణించడానికి 2 లక్షలు? "
సి) “మీరు మొత్తానికి ఖర్చు చేశారా లేదా మొత్తం రూ. మునుపటి సంవత్సరంలో విద్యుత్ వినియోగంపై లక్ష రూపాయలు? "
కరోనావైరస్ లాక్డౌన్ దృష్ట్యా 2020-20 జూన్ 30 వరకు 2019-20 ఆర్థిక సంవత్సరానికి కొన్ని పన్ను ఆదా పెట్టుబడులు పెట్టడానికి పన్ను చెల్లింపుదారులను ఆదాయపు పన్ను శాఖ అనుమతించింది. సెక్షన్ 80 సి (ఎల్ఐసి, పిపిఎఫ్, ఎన్ఎస్సి, మొదలైనవి), 80 డి (మెడిక్లైమ్) మరియు 80 జి (విరాళాలు) వంటి ఐటి చట్టం యొక్క చాప్టర్-విఐఐ-బి కింద తగ్గింపులు ఇప్పుడు జూన్ 30 వరకు ఖర్చు చేయడానికి అనుమతించబడతాయి. సెక్షన్ 54 నుండి సెక్షన్ 54 జిబి కింద మూలధన లాభాలకు సంబంధించి పెట్టుబడి, నిర్మాణం లేదా కొనుగోలు కోసం తేదీలు జూన్ 30 వరకు పొడిగించబడ్డాయి.
Instructions for filling ITR-1 SAHAJ A.Y. 2020-21 General Instructions
These instructions are guidelines to help the taxpayers for filling the particulars in Income-tax Return Form-1 for the Assessment Year 2020-21 relating to the Financial Year 2019-20. In case of any doubt, please refer to relevant provisions of the Income-tax Act, 1961 and the Income-tax Rules, 1962.
1. Assessment Year for which this Return Form is applicable
This Return Form is applicable for assessment year 2020-21 only, i.e., it relates to income earned during the Financial Year 2019-20
2. Who is eligible to use this Return Form
This Return Form is to be used by an individual who is a resident other than not ordinarily resident, whose total income for the assessment year 2020-21 does not exceed Rs. 50 lakh and who has income under the following heads:-
(a) Income from Salary/ Pension; or
(b) Income from One House Property; or
(c) Income from Other Sources.
For Assesment Year 2020-21 E filing complete Process in Telugu with Live e -Filing Video Demo
- క్రింది E-Filing AY 2020-21 వీడియో చూసి మీ Income Tax E-filing మీరే mobile లో Free గా చేసుకోవచ్చును, Tax పడనివారు TDS తో సంభంధం లేదు కావున Tax పడని వారు Efiling ఇప్పుడే చేసుకోండి.
- TAX పడినవారు DDO గారు TDS చేసినతర్వాత మాత్రమే E FILING స్టార్ట్ చేయండి. TDS చేసేలోపు మీ e-Filing Application ని Draft గా save చేసుకొని Ready గా ఉంచుకోండి.
- TDS complete అయిన తర్వాత final submit చేయండి.
- 2019-20 Financial Year i.e Assessment Year 2020-21 E-Filing అప్లికేషన్ Open అయిన తర్వాత Tax పడిన పడకపోయిన E-filing compulsory గా Employees అందరూ చేయించాలి.
- February 2020 లో DDO కి మనం సబ్మిట్ చేసిన Form16 ను దగ్గర పెట్టుకొని e- Filing చేసుకోవచ్చును.
- Assesment Year 2020-21 e- Filing లో కొన్ని మార్పులను చేయటం జరిగినది. కావున క్రింది వీడియో పూర్తిగా చూస్తే మీకు E Filing మీద పూర్తిగా అవగాహన వస్తుంది, తద్వారా మీ E-Filing మీరే మీ Mobile లోనే చేసుకోవచ్చును.
How to do Income Tax E-Filing Online Step By Step Process New video
HOW TO FILE INCOME TAX RETURN AY 2020 -21 E FILING IN TELUGU Complete Information
Income Tax E-Filing Step By Step Process- Details to be keep Ready with you
- Income Sources Details ( Salary and other Sources )
- Various Deductions Details ( 80C LIC, PPF, ELSS, Principal of House Interest )
- Bank Account Details
- Taxes Paid Details TDS Deducted etc.
READ : How to Reset eFiling Login Password to Submit ITR 2020-21 Forgot Income Tax efiling password?
Income Tax eFiling Pre-Validate your Bank Account to Receive Refunds and Enable EVC
Before going to complete Income Tax eFiling every tax payer have to Pre-Validate their Bank Accounts to receive Income Tax Refunds if any Online directly to Account. Enable EVC to file Income Tax eFiling Online. EVC means An Electronic Verification Code (EVC) is a 10 digit alphanumeric code which is sent to the registered mobile number of the tax filer while filing his/her returns online. It helps verify the identity of the tax filers. An EVC can be generated through the e-filing portal of Income Tax Department
మీరు ఆదాయపు పన్నును తప్పుగా లెక్కించినట్లయితే మరియు అధికంగా చెల్లించినట్లయితే లేదా సోర్స్ (టిడిఎస్) వద్ద అదనపు పన్నును తగ్గించినట్లయితే మీ ఆదాయపు పన్ను రిటర్నులను దాఖలు చేసే సమయంలో వాపసు క్లెయిమ్ చేయడం ద్వారా మీరు అదనపు మొత్తాన్ని తిరిగి పొందవచ్చు.
READ: How to Pre-Validate your bank account on the e-Filing portal of Income Tax Department Steps to pre-validate your bank account
Income Tax E-Filing Step By Step Process
Income Tax eFiling Pre-Validate your Bank Account to Receive Refunds and Enable EVC
Before going to complete Income Tax eFiling every tax payer have to Pre-Validate their Bank Accounts to receive Income Tax Refunds if any Online directly to Account. Enable EVC to file Income Tax eFiling Online. EVC means An Electronic Verification Code (EVC) is a 10 digit alphanumeric code which is sent to the registered mobile number of the tax filer while filing his/her returns online. It helps verify the identity of the tax filers. An EVC can be generated through the e-filing portal of Income Tax Department
మీరు ఆదాయపు పన్నును తప్పుగా లెక్కించినట్లయితే మరియు అధికంగా చెల్లించినట్లయితే లేదా సోర్స్ (టిడిఎస్) వద్ద అదనపు పన్నును తగ్గించినట్లయితే మీ ఆదాయపు పన్ను రిటర్నులను దాఖలు చేసే సమయంలో వాపసు క్లెయిమ్ చేయడం ద్వారా మీరు అదనపు మొత్తాన్ని తిరిగి పొందవచ్చు.
READ: How to Pre-Validate your bank account on the e-Filing portal of Income Tax Department Steps to pre-validate your bank account
Income Tax E-Filing Step By Step Process
Step 1: Register yourself at the incometaxindiaefiling.gov.in website.
After Registration Process you need to complete the Verification by clicking on the link that you recieve in your email then registration process will be completed
Step 2: Login to the incometaxindiaefiling.gov.in website with your credentials. Now before we can proceed first make sure you have linked your PAN with AADHAAR number
Step 3: In e-File Section, Click on "Prepare and Submit Online ITR"
Step 4: Select Assessment Year and ITR Form Name. If u are filing for FY 2019-20 and AY 2020-21 and Click on Submit
Step 5: Now ITR-1 for Assessment year 2020-21 starts. The First Page shows the Instructions. Please go through the Instructions carefully. Once you click on Next Button which leads you to Personal Information
Step 6: Data will be captured from PAN database of From Previous Returns Details Like Address Mobile number and E- Mailremain to be up to date
Step 7: Choose the Employee Category of your Employer. If you are a Private Employee Choose others
Step 8 : Keep the Values that are being shown in the columns in Column No 28 you will be ask for AADHAAR and PAN Details and Save Draft. Now Click on the the Arrow Button to Move the Next tab " Income Details"
Step 9: The Income Details is the most important tab in the whole E-Filing process as will take the vital inputs like your Income From Salary, Income from House property etc and calculates your tax liability accordingly. Generally this total income from salary figure is net of your salary minus all the eligible exemptions which do not form part of salary like HRA exemption Transport Allowances Exemption Professional Tax paid and Child Education Allowances etc. Next filing up the Income from House Property deatils if you owned a House Property during the previous year, you shoul dfill the Details. Either it can be let out or Self Occupied in the column No B2. Income from other sources more than 10k then you will have to show it in Column B3
Step 10: Deductions under Chapter VI A which covers 80C 80CCC 80CCD1 80CCD1B 80CCD2 80CCG 80D 80DD 80DDB 80DDB 80E 80G 80GG 80GGA 80GGC 80RRB 80QQB 80TTA and 80U. Once you fill relavant columns in the deductions and taxable Total Income will be displayed. Tax Computation will be automatically done and the Total Tax and Interest will be shown in column No D12. Click Save Draft and Click the next arrow button.
Step 11: Form 16 and 26AS View by Clicking View Form 26AS under My Account Verif Details go to next tab Taxes Paid and Verification. You need to only fill your bank account details including IFSC Code Account Number
Step 12: The Tab 80G will show up . Fill the relavant donations eligible for deductions u/s 80G if any made during the previous year. Click on Save Draft, Click Preview & Submit Button
Step 13: Check you Details entered by you double check each and every field and entered and cross check with the computation sheet that you have ready with you.
Click on the Confirm button you will be taken to the NSDL website. ITNS 280 e-Payment form will open up. Check the details that have been filled automatically and iether choose Net Banking or Debit Card
Click submit to the Bank. Here I am using State Bank of India. Just go through the payment pages and Make sure enter the correct amount in the Tax and Complete the payment . Now save the Copy of the Recipt. Note that BSR Code Challan No etc for Refference
You are good to go now. Click Preview and Submit Button and Click Submit. Your Income Tax Return for the Assessment year you have choosen will be submitted. Last and important verify your return.
Income Tax E- Filing is done. Once you have submitted your ITR please Download a copy of the Acknowledgement and a copy of the ITR and keep it with you for Future reference
Step 2: Login to the incometaxindiaefiling.gov.in website with your credentials. Now before we can proceed first make sure you have linked your PAN with AADHAAR number
Step 3: In e-File Section, Click on "Prepare and Submit Online ITR"
Step 4: Select Assessment Year and ITR Form Name. If u are filing for FY 2019-20 and AY 2020-21 and Click on Submit
Step 5: Now ITR-1 for Assessment year 2020-21 starts. The First Page shows the Instructions. Please go through the Instructions carefully. Once you click on Next Button which leads you to Personal Information
Step 6: Data will be captured from PAN database of From Previous Returns Details Like Address Mobile number and E- Mailremain to be up to date
Step 7: Choose the Employee Category of your Employer. If you are a Private Employee Choose others
Step 8 : Keep the Values that are being shown in the columns in Column No 28 you will be ask for AADHAAR and PAN Details and Save Draft. Now Click on the the Arrow Button to Move the Next tab " Income Details"
Step 9: The Income Details is the most important tab in the whole E-Filing process as will take the vital inputs like your Income From Salary, Income from House property etc and calculates your tax liability accordingly. Generally this total income from salary figure is net of your salary minus all the eligible exemptions which do not form part of salary like HRA exemption Transport Allowances Exemption Professional Tax paid and Child Education Allowances etc. Next filing up the Income from House Property deatils if you owned a House Property during the previous year, you shoul dfill the Details. Either it can be let out or Self Occupied in the column No B2. Income from other sources more than 10k then you will have to show it in Column B3
Step 10: Deductions under Chapter VI A which covers 80C 80CCC 80CCD1 80CCD1B 80CCD2 80CCG 80D 80DD 80DDB 80DDB 80E 80G 80GG 80GGA 80GGC 80RRB 80QQB 80TTA and 80U. Once you fill relavant columns in the deductions and taxable Total Income will be displayed. Tax Computation will be automatically done and the Total Tax and Interest will be shown in column No D12. Click Save Draft and Click the next arrow button.
Step 11: Form 16 and 26AS View by Clicking View Form 26AS under My Account Verif Details go to next tab Taxes Paid and Verification. You need to only fill your bank account details including IFSC Code Account Number
Step 12: The Tab 80G will show up . Fill the relavant donations eligible for deductions u/s 80G if any made during the previous year. Click on Save Draft, Click Preview & Submit Button
Step 13: Check you Details entered by you double check each and every field and entered and cross check with the computation sheet that you have ready with you.
Click on the Confirm button you will be taken to the NSDL website. ITNS 280 e-Payment form will open up. Check the details that have been filled automatically and iether choose Net Banking or Debit Card
Click submit to the Bank. Here I am using State Bank of India. Just go through the payment pages and Make sure enter the correct amount in the Tax and Complete the payment . Now save the Copy of the Recipt. Note that BSR Code Challan No etc for Refference
You are good to go now. Click Preview and Submit Button and Click Submit. Your Income Tax Return for the Assessment year you have choosen will be submitted. Last and important verify your return.
Income Tax E- Filing is done. Once you have submitted your ITR please Download a copy of the Acknowledgement and a copy of the ITR and keep it with you for Future reference
# Income Tax India Official Website
# Filing of Income Tax Return
# Income Tax E-Filing Instructions by Govt Of india
e - FILING IN MOBILES ఈ-ఫైలింగ్ మొబైల్ లో చేసుకునే విధానం
ఇన్కమ్ టాక్స్ ఈ ఫైలింగ్ ఇప్పుడు మన మొబైల్ లో కూడా సులభంగా చేయొచ్చు.
సెక్షన్ 139 ప్రకారం ప్రతి సంవత్సరం జూలై31 లోపు, 2,50,000 ఆదాయం దాటిన వారందరూ తప్పనిసరిగా ఈ-ఫైలింగ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది.
ముందుగా మీ DDO లు ఆన్లైన్ లో TDS దాఖలు చేయాల్సి ఉంది.. TDS అయింది లేనిది incometax వెబ్సైట్ లాగిన్ అయిన తర్వాత FORM 26AS డౌన్లోడ్ చేసుకొని చూస్తే మన పాన్ నెంబర్ ద్వారా ఎంత టాక్స్ చెల్లించింది తెలుస్తుంది.
- ముందుగా form16 ను సిద్ధంగా ఉంచుకోవాలి.https://incometaxindiaefiling.gov.in/home
- వెబ్సైట్ క్లిక్ చేయండి..
- నోట్: financial year 2020-21 కు assessment year 2020-21 అవుతుంది.
- register yourself క్లిక్ చేసి యూజర్ ఐడి గా పాన్ కార్డ్ నెంబర్ , పేరు, చిరునామా, మొదలైన వివరాలు నమోదు చేసి రిజిస్టర్ చేసుకోవాలి.. ఈమెయిల్ otp, మొబైల్ otp ఎంటర్ చేయాల్సి వుంటుంది.
- తర్వాత లాగిన్ కావాలి. Dashboard లో filling of income tax return ఆప్షన్ క్లిక్ చేయాలి ఇప్పుడు assesment year, ఫారం ITR-1, సబ్మిషన్ మోడ్ prepare and submit సెలెక్ట్ చేయాలి. తర్వాత aadhar OTP ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకొని continue క్లిక్ చేయాలి
- నోట్: ఆధార్ లో మొబైల్ నెంబర్ ఎంటర్ అయి లేకపోతే వారు, i don't want e-verify ఆప్షన్ ఎంటర్ చేసుకొని, పూర్తిచేసిన ఫారం ను బెంగళూర్ అడ్రస్ కు పోస్ట్ లో పంపాల్సి ఉంటుంది..
- ఆధార్ otp ద్వారా అయితే ఎవరికీ ఫారం పంపాల్సిన అవసరం లేదు
- instructions పేజీలో చదివి next క్లిక్ చేయాలి,
- Part A -General Information పేజీ లో వ్యక్తిగత వివరాలలో ఏమైనా తేడా ఉంటే సరి చేసుకొని తర్వాత save draft క్లిక్ చేయాలి..తర్వాత next చేయాలి.
- income details పేజీ లో ఆదాయం వివరాలు, save draft క్లిక్ చేసి next క్లిక్ చేయాలి.
- tax details పేజీలో డిదక్షన్ వివరాలు సెక్షన్ వారీగా నమోదు చేయాలి
- తర్వాత taxes paid and verification పేజీలో TDS వివరాలు , బ్యాంక్ ఖాతా వివరాలు నమోదు చేయాలి.
- 80G పేజీలో ఏదైనా విరాళాలు ఉంటే ఎంటర్ చేయాలి లేకపోతే వదిలేయాలి.
- preview and submit ఆప్షన్ క్లిక్ చేయాలి. మొబైల్ కు వచ్చిన OTP ఎంటర్ చేయాలి.
- ఇప్పుడు మీ e-ఫైలింగ్ పూర్తి అయినట్టు మెసేజ్ వస్తుంది. dashboard లో view returns ఆప్షన్ ద్వారా మన ITR FORM మరియు ACKNOWLEDGEMENT ను డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు.
# Incometaxindiaefiling.gov.in
1. Maximum అందరు ఉపాధ్యాయులు ఈ మధ్యనే IncomeTAX website లో Account Create చేసుకొని Personal Mobile Num. Personal Email ID register చేసుకొని ఉన్నారు.
2. తాజాగా ఈ సంవత్సరానికి 2020-21 AY (2019-20 FY) TDS... Efiling చేయించుకోవాల్సిన సమయం ఆసన్నమయింది.
3. TDS తో పాటు Efiling కూడా AUDITOR ద్వారా చేసుకుంటే Auditors కు .... మనకు ఈ విధమైన స్వల్ప ఇబ్బందులు ఎదురయ్యే అవకాశాలున్నాయి.
4. Auditor మన efiling చెయ్యడానికి మనకు సంబంధించిన ఈ వివరాలు Auditors కు తప్పకుండా అవసరమౌతాయి.
A) UserName PAN Number)
B) Password
C) Date of Birth
D) Aadhar OTP
(Efile చేసే క్రమంలో మీ mobile number కు వస్తుంది)
5) Auditor efile చేస్తున్న క్షణంలో మీరు మీతో పాటు మండలంలో ఎంతమందివి efile చేయించడానికి సిద్ధమయ్యారో అంతమందీ సరిగ్గా ఇదే సమయంలో Aadhar OTP కోసం అందుబాటులో ఉండడం అనేది కుదరని పని.
6) ఇలాంటప్పుడు Maximum Auditors చెయ్యగలిగిన పని. Aadhar OTP Option తో Efiling చెయ్యకుండా.... ITR V form ను Bangalore కు POST లో పంపించే OPTION ను SELECT చేసుకొని Efile చేసేస్తారు. కొంతమంది Auditors ఈ Forms ను మేమే Bangalore కు పంపిస్తాం అంటారు. కొంతమంది మీరే పంపించుకోండి అని మనకే ఒక COPY PRINT తీసి ఇస్తారు.
పై 2 పద్ధతులలో దేన్ని FOLLOW అయినా ITR V form Bangalore కు చేరేంతవరకు మీ Efiling Verification Pending ఉన్నట్లే.
7. మన తరపున TDS చేయించేవారికి Point 4 లో చెప్పిన విధంగా మన Credentials (Password.. DOB) ను రాసి ఇచ్చినా.. Aadhar OTP కోసం మనం అందుబాటులో లేకపోతే POINT 6 అనేది మనం ఎదుర్కొనే ఒక ఇబ్బంది.
8. మన తరపున TDS చేయించేవారికి Point 4 లో చెప్పిన విధంగా మన Credentials (Password.. DOB) ను ఇవ్వలేకపోతే.... POINT 6 లో మనం ఎదుర్కొనే ఒక ఇబ్బందితో పాటు మరొక ఇబ్బందికి కూడా మనం సిద్ధపడి ఉండాలి. అదేంటి.. అంటే..
9. Forgot PASSWORD option లో NEW Mobile Num And
NEW Email ID అనే OPTION ను SELECT చేసుకొని Auditor తన Mobile Num. & తన Mail ID ని ఇవ్వడం ద్వారా ఒక కొత్త PASSWORD ను SET చేసి POINT 6 లో చెప్పిన విధంగా Efiling complete చేస్తారు.
10. ఇప్పుడు మీ register Mobile and mail number కు రావాల్సిన
TDS complete ఐనసమాచారం Efiling Complete ఐనసమాచారం IT Notice ల సమాచారం అన్నీ కూడా Auditor Reset చేసిన mobile and Mail కు వెళ్తాయి.
11. గరిష్టంగా 10 PAN NUMBERs ku SAME mobile and Same Email ID Register చేసుకవచ్చు అని I.T. website లో ఉంది.
12. Auditors ఒక BULK గా Efile చేస్తున్నప్పుడు ప్రతి ఒక్కరి Aadhar OTP కోసం ఎదురుచూడడం అనేది వారికైనా ఇబ్బంది. కాబట్టే వారు POINT 9 లో చెప్పిన విధంగా అనుసరిస్తారు. మండలంలోని వారందరూ కలిసి ఒక BULK గా TDS తో పాటు Efiling కూడా చేసుకోవాలి
ఈసారి ITR e-Filing చేసేటప్పుడు గమనించిన సాధారణ, కొత్త అంశాల ప్రాథమిక అంశాలైన submission mode వరకు ఎంటర్ చేసి Continue ను క్లిక్ చేయగానే ఈసారి కొత్తగా 4 pre-filled options కన్పిస్తున్నాయి.
గత e-Filing లో ఉన్న బ్యాంక్ details లాంటి విషయాలు ఈ సంవత్సరం కూడా రావాలంటే, ఆ pre-filled options పై tick చేస్తే చాలు, ఆటోమేటిక్ గా వచ్చేస్తాయి. మళ్ళీ ఆ డీటెయిల్స్ నింపాల్సిన అవసరం లేదు.
Next.. మొదటి TAB లో instructions ఉంటాయి.
Next.. రెండవ TAB లో PART-A: General Information ఉంటుంది.
ఇందులో మన ప్రొఫైల్ డీటెయిల్స్ అన్నీ కనిపిస్తాయి. ఆధార్, మొబైల్, ఈ మెయిల్ తప్పనిసరి.
Nature of Employment లో Government సెలెక్ట్ చేసి,
filed u/s లో 139(1)- on or before due date సెలెక్ట్ చేస్తే సరి పోతుంది.
Next.. మూడవ TAB లో PART-B: Computation of Income tax ఉంటుంది.
90% e-filing ఇందులోనే నింపాల్సి ఉంటుంది.
మనం మన DDO గారికి సమర్పించిన ఫారం-16 ను దగ్గర ఉంచుకుని ఈ డీటెయిల్స్ నింపాలి.
B1: GROSS SALARY
మొదటగా B1 i. a. లో salary as per section 17(1) ఎదురుగా మన form16 లోని Gross Amount ను ఎంటర్ చేస్తే, Gross Salary వద్ద display automaticగా అవుతుంది.
HRA మినహాయింపును ఈసారి ఎంటర్ చేయాలి.
దీనికోసం B1 ii. లో Less: Allowances to the extent exempt u/s 10 దగ్గర ఉన్న Nature of Exempt Allowance లో నుండి sec 10(13A) - Allowance to meet expenditure incurred on house rent ను సెలెక్ట్ చేసుకొని, అమౌంట్ కాలంలో మనకు form16 లో deduct చేయబడిన HRA అమౌంట్ ను ఎంటర్ చెయ్యాలి.
B1 iii. లో ఆటోమేటిక్ గా net salary వచ్చేస్తుంది.
తర్వాత B1 (iv) (a) లో Standard Deduction u/s 16(ia) ఎదురుగా 40వేలు ఎంటర్ చేయాలి.
తర్వాత B1 (iv) (c) లో professional tax u/s (16iii) ఎదురుగా మీరు చెల్లించిన P.TAX అమౌంట్ ఎంటర్ చెయ్యాలి.
B2: Type of House Property:
మనకు house loan లేకుండా, HRA ను క్లెయిమ్ చేస్తే select ను అలాగే ఉంచి వదిలేస్తాం..
అలా కాకుండా మనకు గనుక housing loan ఉంటే self occupied ను సెలెక్ట్ చేసి, B2(v)లో మనం చెల్లించిన interest amount ను ఎంటర్ చేయాలి.
Housing loan ఉండి, HRA ను కూడా క్లెయిమ్ చేసుకోవాలనుకునేవారు LETOUT ను సెలెక్ట్ చేసుకొని, ఇంటి అద్దెపై కొంత ఆదాయంను B2(i)లో చూపించాల్సి ఉంటుంది.ఇది అదనపు ఆదాయం కనుక దీనికి అదనంగా టాక్స్ కట్టవలిసి ఉంటుంది.
B3: Income from Other Sources
మనయొక్క form 26 AS లో Part A-1 నందు జనరేట్ కాబడిన Fixid Deposits, SB interest amounts, ఇంకా ఏమైనా ఉంటే ఇక్కడ తప్పకుండా చూపించాలి. లేకుంటే 143(1A) ప్రకారం నోటీస్ వస్తుంది.
PART C: Deductions and taxable total income
మొదటగా ఉన్న 80c ఎదురుగా మీ సేవింగ్స్ ఎంటర్ చేయాలి.
తర్వాత ఉన్న 80CCD(1B) లో CPS ఉద్యోగులు అదనంగా 50వేల వరకు చూపించుకోవచ్చు.
ఆ తర్వాత ఉన్న 80CCD(2) లో CPS వారు govt. ఇచ్చే 10% Contribution ను add చేయడానికంటే ముందు, అట్టి income ను B3: Income from Other Sources లో any other దగ్గర చూపించాలి.
EWF, SWF, CMRF మొత్తాన్ని 80G లో చూపించాలంటే, నేరుగా ఎంటర్ చేయలేము. దాన్ని DONATIONS-80G అనే TAB లో ఎంటర్ చేస్తే ఆ అమౌంట్ ఇక్కడ reflect అవుతుంది.
ఈవిధంగా అన్ని Deductions ను Part C లో ఎంటర్ చేయగానే, C1లో Total Deductions చూపెడుతుంది.. దాని కిందనే C2లో Total Income (B4-C1) చూపెడుతుంది. ఈ C2 అనేది మన form16లోని Taxable Income అన్నట్టు.
PART D: Computation of Tax Payable
ఇక్కడ D1 నుంచి D11 వరకు ఉన్న అన్ని కాలమ్స్, మీ form16 తో సరి పోల్చుకుని నిర్దారించుకోవాలి.
Next.. నాల్గవ TAB లో TAX DETAILS
TDS-1 మరియు TDS-2 అని ఉంటాయి.
TDS-1 లో Form 26AS లోని అమౌంట్ reflect అవుతుంది. ఇక్కడ DDO గారు TDS చేయగానే వెంటనే reflect అవ్వకపోవచ్చు.. కొంత సమయం పట్టవచ్చు.. TDS-1లో transaction reflect కాకపోయినా, form 26AS లో ఉంటే చాలు.. మనం e-filing చేసుకోవచ్చు. కానీ, form 26AS లో transaction లేకుంటే e-filing చేయవద్దు.
అలాగే TDS-1 లోగాని, TDS-2 లోగాని transactions ఆటోమేటిక్ గా reflect అవుతాయి. వాటిని manual గా ఎంటర్ చేయకూడదు.
TDS-2 లో form 26AS లోని Part A1లో ఉన్న transactions reflect అవుతాయి. వీటిని income from other sources (B3) లో చూపించి ఉండాలి.
ఈవిధంగా TAX DETAILS TAB లోని TDS-1 టాక్స్ అమౌంట్ కు, ఇంతకు ముందటి TAB లోని D11లో ఉన్న TOTAL TAX కు tally అయితే చాలు.
Next.. ఐదవ TAB లో TAX PAID AND VERIFICATION
ఇక్కడ D12, D13, D14 లలో చూపించబడే అమౌంట్స్ ఒకసారి చెక్ చేసుకోవాలి.
PART E: OTHER INFORMATION
ఇక్కడ బ్యాంక్ డీటెయిల్స్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది.. e-filing మొదట్లో చెప్పినట్లుగా pre-filled options ను tick చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా ఇక్కడ గత సంవత్సరపు డీటెయిల్స్ వస్తాయి. మళ్ళీ ఇప్పుడు ఎంటర్ చెయ్యాల్సిన పనిలేదు.
ఈ TAB చివర్లో ఈసారి కొత్తగా please select the verification option అనే దానిని చేర్చారు. గతంలో ఇవి starting page లొనే ఉండేవి..
వెబ్సైట్లో అందుబాటులో ఏడు ఐటీ రిటర్న్స్ దరఖాస్తు ఫారాలు
- ఆదాయం పన్ను చెల్లింపులకు సంబంధించి మొత్తం ఏడు ఐటి రిటర్న్స్ దరఖాస్త్ఫురాలను ఈ-ఫైలింగ్ ద్వారా దాఖలు చేసే ప్రక్రియను ఆదాయం పన్ను శాఖ శనివారం ప్రారంభించింది.
- ఈ ఏడు ఐటి రిటర్న్స్ దరఖాస్తు ఫారాలను ఐటి శాఖ నెల రోజుల క్రితం నోటిఫై చేసిం ది. ఈ ఏడాదికి సంబంధించి కొత్త ఆదాయం పన్నురిటర్న్స్ ఫారాలను కేంద్ర ప్రత్యక్ష పన్నుల బోర్డు ఈ ఏడాది ఏప్రిల్ 5వ తేదీన ప్రారంభించింది.
- పన్ను చెల్లింపుదారులు ఈ ఏడాది జూలై 31వ తేదీలోగా దాఖలు చేయాల్సి ఉంటుంది. ఎలక్రానిక్ విధానంలో ఈ ఫారాలు ఆదాయ యం పన్ను శాఖ ఈ ఫైలింగ్ వెబ్సైట్లో పొందుపరిచారు.
- కొత్త దరఖాస్తు ఫారాల్లో వేతన జీవులు వేతనం బ్రేకప్ వివరాలు, వర్తకులు జిఎస్టి నంబర్, టర్నోవర్ను పొం దుపరచాల్సి ఉంటుంది.
- రూ. 50 లక్షల వరకు వేతనం పొందే వారు సహజ్ ఐటిఆర్-1 ద్వారా ఆదాయం వివరాలను పొందుపరచాల్సి ఉం టుంది. ఐటిఆర్-2ను అవిభక్త హిం దూ కుటుంబాలకు చెందిన ఆదా యంపన్ను చెల్లింపుదారులు దాఖలు చేయాలి. వ్యక్తులు, వృత్తులు, వాణి జ్యం అకౌంట్ల పరిధిలోనికి వచ్చే హిందూ అవిభక్తకుటుంబాల పన్ను చెల్లింపుదారులు ఐటిఆర్ 3, ఐటిఆర్ 4 ద్వారా పన్నులను చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.
- కొత్త దరఖాస్త్ఫురాలను హేతుబద్ధీకరించనట్లు సిబిడిటి పేర్కొంది. కొత్త ఫారాల్లో 12 డిజిట్ల ఆదార్ నంబర్ లేదా 28 డిజిట్ల ఆధార్ నమోదు నంబర్ను ఆదాయం పన్ను చెల్లింపుదార్లు పేర్కొనాల్సి ఉంటుంది.
S.NO. | INCOME TAX SOFTWARE | DOWNLOAD |
1 | IT Software 2020-21 for AP & Telangana for AY 2020-21 | Click Here |
2 | KSS Prasad Income Tax Software FY 2020-21 | Click Here |
3 | Putta Srinivas Reddy Income Tax Software FY 2020-21 | Click Here |
4 | Vijay Kumar Income Tax Software FY2020-21 | Click Here |
5 | Zaheeruddin STO, Kakinada IT Software FY 2020-21 | Click Here |
6 | C.Ramanjaneyulu Income Tax Software FY2020-21 | Click Here |
7 | B.Srinivasa Chary Income Tax Software FY 2020-21 | Click Here |
8 | Seshadri Income Tax Software FY 2020-21 | Click Here |
9 | Ramzan Ali Income Tax Software FY 2020-21 | Click Here |
10 | Mobile Version Income Tax Software FY 2020-21 | Click Here |
11 | Model School Teachers (APMS IT) Software FY 2020-21 | Click Here |
12 | DSC Wise Teachers IT Calculation Tables 2020-21 for AP, TS | Click Here |
13 | IT Softwares 2020-21 AP TS Teachers, Employees with PRC Arrears | Click Here |
14 | AP Employee Online Salary Details, Online Employee Pay Details | Click Here |
15 | TS Employees, Teachers Pay details, Month wise Salary Statement | Click Here |
16 | Telangana Employees Salary certificate | Click Here |
17 | How to Download SBI Home Loan Statement Interest and Principal | Click Here |
18 | How to Get LIC Premium Statements for Income Tax Purpose | Click Here |
19 | How to Pay PLI ( Postal Life Insurance ) Premium Online | Click Here |
20 | Tax Rebate u/s 87A Income Tax Exemption Guide | Click Here |
21 | Income Tax Slab Rates and Deductions Analysis for FY 2020-21 | Click Here |
22 | How to do Income Tax E-Filing Online Step by Step Process | Click Here |
23 | Income Tax e-Filing Processed (Confirmed) OR Not? Check Here | Click Here |
E-Filing through Net Banking
When we forget Income India E-filing Account Login Password and unable to get Forgot Password, there is an easy way to file e-Filing through Net Banking without Verification ( Automatic Verification will be done through Net Banking )
Let's Start the Process for E-Filing :
Step 1: Register yourself at the Incometaxefiling.gov.in website.
After Registration Process you need to complete the Verification by clicking on the link that you recieve in your email then registration process will be completed
Step 2: Login to the incometaxindiaefiling.gov.in website with your credentials. Now before we can proceed first make sure you have linked your PAN with AADHAAR number
Step 3: In e-File Section, Click on "Prepare and Submit Online ITR"
Step 4: Select Assessment Year and ITR Form Name. If u are filing for FY 2019-20 and AY 2020-21 and Click on Submit
Step 5: Now ITR-1 for Assessment year 2020-21 starts. The First Page shows the Instructions. Please go through the Instructions carefully. Once you click on Next Button which leads you to Personal Information
Step 6: Data will be captured from PAN database of From Previous Returns Details Like Address Mobile number and E- Mailremain to be up to date
Step 7: Choose the Employee Category of your Employer. If you are a Private Employee Choose others
Step: 8 Keep the Values that are being shown in the columns in Column No 28 you will be ask for AADHAAR and PAN Details and Save Draft. Now Click on the the Arrow Button to Move the Next tab " Income Details"
Step 9: The Income Details is the most important tab in the whole E-Filing process as will take the vital inputs like your Income From Salary, Income from House property etc and calculates your tax liability accordingly. Generally this total income from salary figure is net of your salary minus all the eligible exemptions which do not form part of salary like HRA exemption Transport Allowances Exemption Professional Tax paid and Child Education Allowances etc. Next filing up the Income from House Property deatils if you owned a House Property during the previous year, you shoul dfill the Details. Either it can be let out or Self Occupied in the column No B2. Income from other sources more than 10k then you will have to show it in Column B3
Step 10: Deductions under Chapter VI A which covers 80C 80CCC 80CCD1 80CCD1B 80CCD2 80CCG 80D 80DD 80DDB 80DDB 80E 80G 80GG 80GGA 80GGC 80RRB 80QQB 80TTA and 80U. Once you fill relavant columns in the deductions and taxable Total Income will be displayed. Tax Computation will be automatically done and the Total Tax and Interest will be shown in column No D12. Click Save Draft and Click the next arrow button.
Step 11: Form 16 and 26AS View by Clicking View Form 26AS under My Account Verif Details go to next tab Taxes Paid and Verification. You need to only fill your bank account details including IFSC Code Account Number
Step 12: The Tab 80G will show up . Fill the relavant donations eligible for deductions u/s 80G if any made during the previous year. Click on Save Draft, Click Preview & Submit Button
Step 13: Check you Details entered by you double check each and every field and entered and cross check with the computation sheet that you have ready with you.
Click on the Confirm button you will be taken to the NSDL website. ITNS 280 e-Payment form will open up. Check the details that have been filled automatically and iether choose Net Banking or Debit Card
Click submit to the Bank. Here I am using State Bank of India. Just go through the payment pages and Make sure enter the correct amount in the Tax and Complete the payment . Now save the Copy of the Recipt. Note that BSR Code Challan No etc for Refference
You are good to go now. Click Preview and Submit Button and Click Submit. Your Income Tax Return for the Assessment year you have choosen will be submitted. Last and important verify your return.
Income Tax E- Filing i sdone. Once you have submitted your ITR please Download a copy of the Acknowledgement and a copy of the ITR and keep it with you for Future reference.
# Download Process in Telugu
# Download IT Dept of India Circular
thank you for sharing application filling step by step process
ReplyDelete